農(nóng)發(fā)集團召開首次內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議
發(fā)布時間:2016-12-13瀏覽人數(shù):
12月9日,農(nóng)發(fā)集團召開首次內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,集團黨總支、總經(jīng)理室成員及監(jiān)事會主席參加會議,領(lǐng)導(dǎo)們詳細(xì)聽取了關(guān)于經(jīng)濟責(zé)任審計情況和相關(guān)整改情況的匯報,并針對集團內(nèi)審工作提出了具體的措施意見。
近年來,中央到地方陸續(xù)出臺了一系列加強國資國企內(nèi)部審計監(jiān)督工作的規(guī)定,特別是國企領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的審計方面,國企審計監(jiān)督工作的重要性愈發(fā)凸顯,根據(jù)這些規(guī)定和要求,近日,農(nóng)發(fā)集團修訂完善了《內(nèi)部審計工作辦法》和《內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》。
下一步,農(nóng)發(fā)集團將根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,在具體內(nèi)審工作開展中結(jié)合集團內(nèi)控工作,對發(fā)現(xiàn)的問題事項進(jìn)行梳理,做好跟蹤落實;進(jìn)一步增強相關(guān)公司的財務(wù)力量;明確各公司要工作職責(zé),嚴(yán)格各項制度的執(zhí)行。
同時,做到在公司內(nèi)部實施審計時,比外審眼睛更亮、要求更高;審計過程中,內(nèi)審的處理意見和建議比外審更多、更細(xì);在形成書面報告時,既切中要害又措辭嚴(yán)謹(jǐn)有度;對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改建議,根據(jù)被審單位的管理水平和能力,提出可操作的一次或分步的整改措施建議,使內(nèi)審工作真正為企業(yè)發(fā)展起到保駕護(hù)航作用。